Este curso es exclusivo para suscripciones Oro y Platino.
Domina paso a paso la declaración de renta de personas jurídicas AG 2025, con enfoque práctico, normativo y estratégico. En esta Masterclass en vivo conocerás cómo se determina la renta líquida, cuáles son los ingresos fiscales relevantes, qué costos y deducciones suelen generar rechazos por parte de la Dian, y cómo aplicar correctamente beneficios tributarios vigentes para el AG 2025.
Además, aprenderás cómo abordar la contabilidad fiscal, la conciliación contable-fiscal (formato 2516 versión 2026), y el cálculo del impuesto neto, incluyendo anticipos y tasa mínima de tributación.
El análisis de la declaración de renta de personas jurídicas exige comprender la correcta determinación de la renta líquida gravable, partiendo de la identificación de los ingresos fiscales, la procedencia de costos y deducciones, y la adecuada aplicación de beneficios tributarios vigentes. Este proceso implica una evaluación técnica de los elementos contables y fiscales, así como el cumplimiento de requisitos formales y sustanciales exigidos por la Dian.
Adicionalmente, resulta fundamental analizar la conciliación contable-fiscal, las diferencias temporarias y permanentes, y el impacto de las políticas contables bajo NIIF en la determinación del impuesto. La correcta aplicación de tarifas, descuentos tributarios, compensaciones y la tasa mínima de tributación requiere un enfoque integral que permita evitar errores en la liquidación del impuesto y posibles contingencias fiscales.
Durante esta Masterclass de Actualícese los participantes fortalecerán su comprensión de la declaración de renta de personas jurídicas mediante un enfoque teórico y práctico, orientado a la identificación de riesgos, errores frecuentes y criterios de correcta aplicación. A través del desarrollo de casos prácticos se facilitará el análisis, cálculo y correcta elaboración de la declaración en escenarios reales de la práctica contable y tributaria.

1. Clasificación y responsabilidades de la persona jurídica
2. Determinación de la renta líquida
A. Ingresos fiscales
B. Costos y deducciones
C. Beneficios tributarios Ag 2025
3. Contabilidad fiscal para el AG 2025
4. Tarifa del impuesto y cálculo del impuesto neto de renta

· Fortalecer la comprensión conceptual de la declaración de renta de personas jurídicas, incluyendo la determinación de la renta líquida gravable y el impuesto neto.
· Identificar los principales riesgos y errores frecuentes en la depuración de ingresos, costos, deducciones y beneficios tributarios.
· Desarrollar criterios prácticos para la correcta elaboración de la declaración de renta, conciliación contable-fiscal y aplicación de tarifas, descuentos y anticipos.
Esta Masterclass desarrolla de forma práctica la correcta elaboración de la declaración de renta de personas jurídicas, incorporando las novedades normativas vigentes y el análisis de los principales riesgos fiscales asociados a su incorrecta determinación. A través de casos reales se estudia el tratamiento de los diferentes componentes de la renta, fortaleciendo el criterio técnico y la toma de decisiones en el cumplimiento tributario.
Dirigido a profesionales del área contable, tributaria y financiera, responsables de la preparación, revisión y presentación de la declaración de renta de personas jurídicas, así como a quienes participan en procesos de planeación fiscal, cumplimiento de obligaciones tributarias y toma de decisiones financieras en las organizaciones.
La capacitación contiene un sólido componente teórico (50 %) apoyado por un intensivo componente práctico (50 %).
Obtener tu certificación no solo te permite adquirir nuevos conocimientos, sino también demostrarlos ante tus empleadores y respaldar tu desarrollo profesional.
Recuerda que para obtenerla debes aprobar al menos el 80 % del curso mediante una breve evaluación.
Fecha de grabación: 17 de abril de 2026
Duración: 4 horas

Contador público y experto en información exógena tributaria. Posee una amplia trayectoria en asesoría y acompañamiento a empresas en el cumplimiento de obligaciones ante la Dian. Su metodología combina el rigor normativo con la revisión técnica de formatos, validaciones y la corrección de errores recurrentes detectados en procesos de fiscalización.

Director académico de Actualícese. Contador público, especialista en Gerencia Tributaria y magíster en Tributación. Ha desempeñado cargos académicos como director del programa de contaduría pública en prestigiosas universidades del país, además de ser par académico del Ministerio de Educación Nacional. Se ha desempeñado como asesor tributario, director contable y financiero en compañías nacionales y multinacionales, del sector real y de servicios.
También ha sido revisor fiscal de empresas de ingeniería civil y de producción industrial, es docente de pregrado y posgrado de temas tributarios de diferentes universidades a nivel nacional, y un reconocido conferencista en temas tributarios.