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Devoluciones y compensaciones de saldos a favor en IVA y renta: requisitos, procesos y normatividad

Hand counting cash on a marble counter with a calculator nearby near blue background.

Actualizado: 22 mayo, 2026 (hace 4 semanas)

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Precio

$99.900

Primeros pasos

Las devoluciones y compensaciones de saldos a favor en IVA y renta son procesos fundamentales para los contribuyentes y responsables que han liquidado excedentes a su favor en sus declaraciones tributarias. Sin embargo, su correcta solicitud exige conocer los requisitos formales y sustanciales, los términos legales, las causales de inadmisión o rechazo, así como los riesgos de fiscalización que pueden presentarse ante la Dian.

Esta Capacitación aborda el procedimiento aplicable a las devoluciones, compensaciones e imputaciones de saldos a favor en los impuestos de IVA y renta, abordando los aspectos normativos, operativos y prácticos que deben tenerse en cuenta para presentar una solicitud adecuada. A través del estudio de casos, el participante podrá comprender cómo se originan los saldos a favor, quiénes están facultados para solicitarlos y cuáles son las condiciones que deben cumplirse para evitar rechazos, inadmisiones o sanciones.

Descripción

Los saldos a favor pueden originarse en declaraciones privadas, actuaciones oficiales, pagos en exceso o pagos de lo no debido, y representan una cuenta por cobrar frente a la administración tributaria. Estos valores pueden ser solicitados en devolución, compensados con obligaciones tributarias pendientes o imputados en declaraciones posteriores del mismo impuesto, según las reglas previstas en el ET y en el DUR 1625 de 2016.  

Comprender este procedimiento implica revisar los requisitos generales y especiales de la solicitud, los formatos exigidos, los términos para solicitar y efectuar la devolución, las condiciones para acceder a la devolución automática, así como las causales que pueden dar lugar a autos inadmisorios o rechazos definitivos. También resulta necesario analizar los efectos de las devoluciones improcedentes, las sanciones aplicables y los intereses que pueden generarse a favor del contribuyente. 

Durante esta Capacitación Actualícese se estudian los aspectos generales de las devoluciones, compensaciones e imputaciones en IVA y renta, la compensación previa a la devolución, los sujetos facultados para solicitar saldos a favor, los requisitos documentales y operativos, y el procedimiento general ante la Dian. Asimismo, se abordan temas de casos especiales como la devolución de retenciones en procesos de insolvencia, los riesgos de fiscalización y la validación de la información mediante sistemas como exógena, factura electrónica, RUT y declaraciones virtuales.

Objetivos
  • Explicar los fundamentos normativos, los conceptos clave y las formas de gestión de los saldos a favor en IVA y renta, incluyendo devolución, compensación e imputación.
  • Identificar los requisitos, términos, sujetos facultados y procedimientos que deben cumplirse para presentar correctamente solicitudes de devolución o compensación ante la Dian.
  • Analizar las causales de inadmisión, rechazo, devoluciones improcedentes, sanciones, intereses y riesgos de fiscalización asociados a los saldos a favor.
Temario
  • Marco normativo y procedimental de devoluciones y compensaciones tributarias
  • Ejemplo práctico de proporcionalidad y determinación del saldo a favor en IVA y renta
  • Sujetos autorizados y aplicación de saldos a favor mediante devolución, compensación o imputación
  • Compensación previa en las devoluciones, facultades legales y términos para solicitar saldos a favor
  • Mecanismos de devolución, requisitos generales y especiales para solicitar devoluciones y compensaciones
  • Causales y efectos del auto inadmisorio en solicitudes de devolución y compensación de saldos
  • Causales de rechazo y devoluciones improcedentes en solicitudes de saldos
  • Procesos especiales de devolución e intereses a favor del contribuyente
  • Ejemplo del procedimiento para realizar la solicitud de devolución o compensación en aplicativo Dian
Valor Actualícese

Esta Capacitación Actualícese analiza de manera técnica y práctica el procedimiento de devolución y compensación de saldos a favor en IVA y renta, explicando los requisitos, términos y soportes que deben observar los contribuyentes para adelantar correctamente sus solicitudes ante la Dian.

Además, se revisan las principales situaciones que pueden generar inadmisión, rechazo o fiscalización, así como los efectos sancionatorios de las devoluciones improcedentes. De esta manera, el participante contará con herramientas útiles para preparar solicitudes debidamente soportadas, reducir riesgos frente a la administración tributaria y tomar decisiones adecuadas en la gestión de saldos a favor.

Dirigido a

Dirigido a contadores públicos, revisores fiscales, asesores tributarios, auxiliares contables y financieros, así como profesionales y estudiantes de áreas afines que deseen actualizarse en la gestión de devoluciones y compensaciones en IVA y renta bajo la normatividad colombiana vigente a 2026. 

Metodología

La capacitación contiene un sólido componente teórico (50 %) apoyado por un intensivo componente práctico (50 %).

Certificación

Obtener tu certificación no solo te permite adquirir nuevos conocimientos, sino también demostrarlos ante tus empleadores y respaldar tu desarrollo profesional.

Recuerda que para obtenerla debes aprobar al menos el 80 % del curso mediante una breve evaluación.

Ficha técnica

Fecha de grabación: Mayo de 2026
Duración: 1 h 40 m

Conferencista

Ciro Alfonso Amaya

Contador público, con estudios en tributación, gerencia estratégica de costos, control de gestión y docencia universitaria. 

Amplía experiencia como directivo, asesor y consultor empresarial en temas relacionados con información de gestión e impuestos. 

Contenido del Curso

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