Este curso está incluido en la suscripción platino.
Las devoluciones y compensaciones de saldos a favor en IVA y renta son procesos fundamentales para los contribuyentes y responsables que han liquidado excedentes a su favor en sus declaraciones tributarias. Sin embargo, su correcta solicitud exige conocer los requisitos formales y sustanciales, los términos legales, las causales de inadmisión o rechazo, así como los riesgos de fiscalización que pueden presentarse ante la Dian.
Esta Capacitación aborda el procedimiento aplicable a las devoluciones, compensaciones e imputaciones de saldos a favor en los impuestos de IVA y renta, abordando los aspectos normativos, operativos y prácticos que deben tenerse en cuenta para presentar una solicitud adecuada. A través del estudio de casos, el participante podrá comprender cómo se originan los saldos a favor, quiénes están facultados para solicitarlos y cuáles son las condiciones que deben cumplirse para evitar rechazos, inadmisiones o sanciones.
Los saldos a favor pueden originarse en declaraciones privadas, actuaciones oficiales, pagos en exceso o pagos de lo no debido, y representan una cuenta por cobrar frente a la administración tributaria. Estos valores pueden ser solicitados en devolución, compensados con obligaciones tributarias pendientes o imputados en declaraciones posteriores del mismo impuesto, según las reglas previstas en el ET y en el DUR 1625 de 2016.
Comprender este procedimiento implica revisar los requisitos generales y especiales de la solicitud, los formatos exigidos, los términos para solicitar y efectuar la devolución, las condiciones para acceder a la devolución automática, así como las causales que pueden dar lugar a autos inadmisorios o rechazos definitivos. También resulta necesario analizar los efectos de las devoluciones improcedentes, las sanciones aplicables y los intereses que pueden generarse a favor del contribuyente.
Durante esta Capacitación Actualícese se estudian los aspectos generales de las devoluciones, compensaciones e imputaciones en IVA y renta, la compensación previa a la devolución, los sujetos facultados para solicitar saldos a favor, los requisitos documentales y operativos, y el procedimiento general ante la Dian. Asimismo, se abordan temas de casos especiales como la devolución de retenciones en procesos de insolvencia, los riesgos de fiscalización y la validación de la información mediante sistemas como exógena, factura electrónica, RUT y declaraciones virtuales.


Esta Capacitación Actualícese analiza de manera técnica y práctica el procedimiento de devolución y compensación de saldos a favor en IVA y renta, explicando los requisitos, términos y soportes que deben observar los contribuyentes para adelantar correctamente sus solicitudes ante la Dian.
Además, se revisan las principales situaciones que pueden generar inadmisión, rechazo o fiscalización, así como los efectos sancionatorios de las devoluciones improcedentes. De esta manera, el participante contará con herramientas útiles para preparar solicitudes debidamente soportadas, reducir riesgos frente a la administración tributaria y tomar decisiones adecuadas en la gestión de saldos a favor.
Dirigido a contadores públicos, revisores fiscales, asesores tributarios, auxiliares contables y financieros, así como profesionales y estudiantes de áreas afines que deseen actualizarse en la gestión de devoluciones y compensaciones en IVA y renta bajo la normatividad colombiana vigente a 2026.
La capacitación contiene un sólido componente teórico (50 %) apoyado por un intensivo componente práctico (50 %).
Obtener tu certificación no solo te permite adquirir nuevos conocimientos, sino también demostrarlos ante tus empleadores y respaldar tu desarrollo profesional.
Recuerda que para obtenerla debes aprobar al menos el 80 % del curso mediante una breve evaluación.
Fecha de grabación: Mayo de 2026
Duración: 1 h 40 m

Contador público, con estudios en tributación, gerencia estratégica de costos, control de gestión y docencia universitaria.
Amplía experiencia como directivo, asesor y consultor empresarial en temas relacionados con información de gestión e impuestos.