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Actualización tributaria en IVA e INC: novedades, responsabilidades y criterios de aplicación

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Actualizado: 8 julio, 2026 (hace 1 semana)

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Precio

$99.900

Primeros pasos

La correcta aplicación del IVA y del INC exige comprender la naturaleza de cada operación antes de definir su tratamiento tributario. No basta con identificar si existe una venta o prestación de servicios; también debe evaluarse si el impuesto se causa, quién asume la responsabilidad jurídica y qué efectos produce en la facturación, la declaración y el control fiscal. 

Esta Capacitación desarrolla los aspectos esenciales para interpretar y aplicar estos impuestos con criterio técnico, a partir de casos prácticos relacionados con bienes, servicios, activos intangibles, operaciones desde el exterior, devoluciones, retenciones y responsabilidades aplicables en actividades sujetas al INC. 

Descripción

En materia de IVA e INC, muchas contingencias no surgen por desconocer la tarifa, sino por interpretar de forma incorrecta la operación que se está realizando. Una donación, un retiro de inventarios, un servicio contratado desde el exterior o la cesión de un intangible pueden generar efectos tributarios distintos a los que inicialmente se advierten en la factura o en el contrato. 

Bajo este enfoque, el Dr. Juan Fernando Mejía desarrolla casos prácticos y ejemplos que permiten analizar cuándo se causa el IVA, cuáles son las diferencias clave entre bienes gravados, exentos, excluidos y no sujetos, quién debe responder ante la Dian y cómo debe tratarse cada operación según su naturaleza. 

Esta Capacitación Actualícese también aborda los criterios de aplicación del INC en actividades de consumo específicas, como restaurantes, bares, telefonía móvil, vehículos, bolsas plásticas y derivados del cannabis. Con ello, el participante podrá revisar operaciones frecuentes con una visión normativa, práctica y orientada a la prevención de riesgos tributarios. 

Temario
  • Lección 1. Fundamentos económicos, jurídicos y operativos del IVA 
  • Lección 2.  Ejemplos de contabilización de retenciones y características esenciales del IVA 
  • Lección 3.  Evasión, elusión y planeación tributaria: diferencias jurídicas y efectos fiscales 
  • Lección 4. Reglas actuales del IVA: acuses electrónicos, territorialidad y compensación de su efecto regresivo 
  • Lección 5.  Carácter real y objetivo del IVA: reglas y ejemplos aplicados para su interpretación 
  • Lección 6. Aplicación práctica de los elementos del IVA: responsables, hechos generadores y momento de causación  
  • Lección 7. Ejemplos prácticos sobre IVA y responsabilidad tributaria en operaciones comerciales especiales 
  • Lección 8. Hechos que se consideran venta en IVA: ejemplos aplicados sobre inventarios y donaciones 
  • Lección 9.  Tratamiento del IVA en bienes excluidos, bienes exentos, servicios e intangibles gravados 
  • Lección 10.  Impuesto nacional al consumo: estructura tributaria, sectores gravados y reglas de liquidación 
  • Lección 11. Tratamiento tributario del AIU: base especial del IVA y límites en servicios gravados   
Objetivos
  • Analizar los elementos esenciales del IVA y del INC, identificando el hecho generador, el responsable jurídico, la base gravable, la tarifa y el momento de causación. 
  • Aplicar criterios de clasificación y tratamiento fiscal en operaciones gravadas, exentas, excluidas y no sujetas, considerando bienes, servicios, intangibles, impuestos descontables, devoluciones, retenciones y periodicidad de las declaraciones. 
  • Evaluar casos prácticos y ejemplos de aplicación del IVA e INC para fortalecer la planeación tributaria, la facturación, la declaración y el control de riesgos en operaciones comerciales y de servicios. 
Valor Actualícese

Esta Capacitación ofrece un enfoque práctico para comprender y aplicar el IVA y el INC en operaciones reales. A partir de casos y ejemplos, se analizan situaciones que suelen generar dudas en la facturación, la declaración, la causación del impuesto, la procedencia de impuestos descontables y el tratamiento de operaciones especiales. 

El participante contará con criterios para diferenciar entre operaciones gravadas, exentas, excluidas y no sujetas; revisar la periodicidad de las declaraciones; identificar riesgos en retenciones, devoluciones e intangibles; y aplicar correctamente las responsabilidades asociadas al impuesto nacional al consumo. 

Dirigido a

Dirigido a contadores públicos, auxiliares contables, revisores fiscales, asesores tributarios, responsables de facturación, empresarios, comerciantes, y profesionales encargados de la liquidación, revisión y control del IVA y del INC. 

Metodología

La capacitación contiene un sólido componente teórico (50 %), apoyado por un componente práctico (50 %). 

Certificación

Obtener tu certificación no solo te permite adquirir nuevos conocimientos, sino también demostrarlos ante tus empleadores y respaldar tu desarrollo profesional.

Recuerda que para obtenerla debes aprobar al menos el 80 % del curso mediante una breve evaluación.

Ficha técnica

Fecha de grabación: julio de 2026
Duración: 2 h 33 m

Conferencista

Juan Fernando Mejía

Contador público de la Universidad de Antioquia con experiencia en normas internacionales. Es especialista en Impuestos de la Universidad Externado de Colombia. Certificado Internacional en IFRS por ACCA (Asociación de Contadores Certificados, con sede en Londres) y por el Banco Mundial, con amplio reconocimiento y experiencia en NIIF. Exconsultor NIIF Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD- (Informe ROSC, 2003).

Contribuyó en los estudios para la Resolución 414/14 y 533/15 de la Contaduría General de la Nación y participó en la estructuración del Proyecto de Ley 165 de 2007 que originó la Ley 1314 de 2009 sobre Convergencia hacia NIIF en Colombia. Docente de NIIF en Especializaciones en Contabilidad Financiera Internacional en diversas universidades de Colombia, Ecuador y España. Y es Revisor Fiscal y asesor NIIF de importantes compañías en Colombia. 

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